
為驗證公司質(zhì)量認證體系與認可要求的(持續)符合性和有效性,依據CNAS-CC02:2013《產(chǎn)品、過(guò)程和服務(wù)認證機構要求》、《內審管理程序》(SAM-CX15/A)、產(chǎn)品認證規則、實(shí)施細則、公司體系文件及相關(guān)法規。2018年3月5日至3月8日公司組織內審員及相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行了年度內審。
3月5日召開(kāi)了內審首次會(huì )議,陶雷副總經(jīng)理主持了會(huì )議,內審由劉艷艷擔任組長(cháng),成員有陶雷、卞兆娟、陸慶剛、戚鎖紅、余玲,公司全體員工參加了內審。
此次內審包括:
1、各部門(mén)文件執行情況。
2、結合記錄抽樣,檢查認證工作中存在的問(wèn)題,是否按照公司程序文件執行。
3、2017年外審發(fā)現的問(wèn)題有無(wú)重復發(fā)生。
具體內容及時(shí)間安排由內審組長(cháng)在內審計劃中確定,來(lái)自本部門(mén)的內審員回避。
此次內審共進(jìn)行了4天60多項內容的審查。內審中發(fā)現的問(wèn)題將輸入管理評審。